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質量會議紀要

時間:2023-04-24 15:09:41 會議紀要 我要投稿

質量會議紀要范文

  在學習、工作乃至生活中,接觸并使用會議紀要的人越來越多,會議紀要如實地反映會議內容,它不能離開會議實際搞再創作,否則,就會失去其內容的客觀真實性。你所見過的會議紀要是什么樣的呢?以下是小編收集整理的質量會議紀要范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

質量會議紀要范文

質量會議紀要范文1

  時 間:20xx年x月x日

  地 點:銷售中心二樓會議室

  主持人:工程部經理···

  參加人員:建設單位:現場工程師

  監理單位:專業監理工程師

  施工單位:項目經理、技術負責人、各施工班組長

  內 容:20xx年x月x日,針對監理工程師通知單ZH567010#所涉及的內容,施工單位對6#、7#樓在施工中所出現的質量缺陷,在銷售中心二樓會議室召開了質量缺陷整改緊急會議。

  會上通報了形成質量缺陷的部位和分類:

  (1)6#樓B區26軸線/C軸線剪肢柱垂直度超過規范要求,6#樓二層D7/DC柱上下錯位嚴重,垂直度超過規范要求。

  (2)7#樓10軸線/A—B軸線剪肢柱垂直度超過規范要求。

  (3)7#樓二層L204梁(D--C)--(D--D)軸線脹模嚴重。

  (4)部分框架柱、剪力墻下小上大或下大上小。

  (5)柱下部四角,柱、墻下部、根部蜂窩、麻面、露筋,剪力墻梁下有孔洞。

  (6)梁、板底部麻面。

  (7)現澆板面不平整。

  會上對造成質量缺陷的原因進行了認真細致的'分析:

  (1) 造成梁、柱、墻脹模、不垂直的根本原因是:模板支撐不牢固,混凝土澆筑時護模工人沒有責任心,未及時進行加固。

  (2) 造成柱、墻下小上大的根本原因是:在前次支模時模板沒有校正,收口太多,模板不垂直而導致的。

  (3) 造成成型混凝土蜂窩、麻面、露筋以及混凝土孔洞的根本原因是:混凝土澆筑時操作工人責任心不強,混凝土澆筑過程中下料不到位,混凝土震搗時間過長或不足,震動棒上下層交接不到位。梁、板混凝土澆筑后,未掛線檢查板的平整度,柱、墻平板面時未用砂板壓實找平。

  (4) 造成質量缺陷的最主要原因是項目部對質量意識差,質量管理體系未落實,項目部管理人員責任心不強,質量三檢制度未落實。

  為了加強質量管理,提高質量意識,防止類似事件的發生,會議要求施工單位在施工過程中認真執行工序認可制度,質量三檢制度,未合格的工序或產品必須進行返工整改直至合格,放能進行下一步施工。項目部施工技術人員在每棟樓的四大角必須彈上控制線。會議決定以后在施工中對造成質量缺陷做相應的處罰:漏棒一處罰款500元,孔洞一處罰款1000元,漏漿(爛根)一處罰款200元,脹模一處罰款100元,墻、柱垂直度超過規范要求一處罰款1000元,頂板模板不平整一處罰款500元,隱蔽驗收時發現鋼筋中箍筋少一個罰款500元,鋼筋少一根罰款500元。

  參會單位簽字:

  建設單位:

  施工單位:

  監理單位:

  ####建設管理有限責任公司

  ######################建設工程監理部

  20xx年x月x日

質量會議紀要范文2

  會議時間 20xx年x月x日

  會議地點 項目部會議室

  主持人 杜林森

  記錄人

  王興平

  參加單位及人員:

  詳見會議簽到表

  會議內容:

  1、繼續討論項目部質量管理制度。

  2、參會人員繼續討論建筑專業和安裝專業質量通病的防治辦法,質量管理科不定期的對其進行檢查各工程處對該制度的落實和執行;

  3、要求各專業繼續完善成品保護工作,要求各專業每周都要進行該制度的宣讀并且項目部成品保護管理小組會不定期的檢查該制度的落實情況。

  4、要求各專業配備專職資料員及時的根據工程進度完成相應的工程資料;項目部質量管理科會對其進行不定期的督促和檢查;尤其是土建專業資料相對滯后,項目部質量管理科根據各工程的實際經驗會制定出詳細的操作辦法,從而解決此問題。

  5、加強過程控制(原材料、混凝土配比、混凝土的攪拌時間、混凝土的振搗、鋼筋的.綁扎、模板的支設),抓好每一個施工環節,對施工過程中出現的問題進行及時的整改和處理;

  6、要求各工程處做好自檢工作,項目部質量科在驗收時要檢查工程處的二級自檢記錄。

  7、正確的處理好質量與進度的關系,在趕進度的同時,一定要嚴把質量關;

  李總:最后總結,培養從基層做起,工作從開始嚴抓,只有這樣才能夠很好的將我們

  的質量工作干好,才能夠是神電工程成為國家級優質工程。

質量會議紀要范文3

  會議時間:x年11月15日下午

  會議地點:xx區工程監督大廈五樓會議室

  參加人員:

  1、區內監理企業負責人;

  2、在建項目區外監理企業負責人;

  3、區建設工程質監站領導及各室負責人。

  會議要點:

 一、近期質量問題及對策

  1、近期出現的質量問題

  某學校體育館綜合樓工程預應力鋼筋混凝土梁預應力鋼筋用錯;三級鋼用成二級鋼,經設計單位計算強度不夠,需要加固補強;樓板鋼筋隨意變換;有個別工地進場了按老標準生產的預應力混凝土管樁;某房地產項目本來是全部外墻使用保溫砂漿,實際只有部分外墻使用了保溫砂漿。

  2、對策

  監理單位必須按規定進行材料檢查,加強質量監理工作。凡是不是按《后張法預應力混凝土管樁》(GB—13476—20xx)生產的預應力混凝土管樁一律無條件退貨。

  二、迎接建設部建筑節能大檢查

  請各工地重點檢查以下資料:

  1、檢查節能設計文件(節能設計專項)是否符合要求;

  2、檢查有無建筑節能備案表;

  3、檢查節能分部資料是否齊全、及時;

  4、檢查節能材料(如保溫砂漿、砌體材料、玻璃等)是否符合要求;

  5、存在設計變更的,是否重新按變更的'設計圖紙審圖和節能備案。

  三、加強混凝土標準養護工作,做好配置標準養護室或養護箱工作。

  四、做好工程質量平行檢查工作,明年將檢查各工地的混凝土回彈儀使用情況。

質量會議紀要范文4

  時間:20xx年3月4日星期二下午15:00

  地點:工地會議室

  掌管人:程利永

  與會單位及人員:

  建設單位:

  監理單位:

  施工單位:

  會議次要議題:關于158#、160#、161#、162#混凝土品質成績的整改及增強品質治理

  因為施工人員治理不當以及部分勞務人員責任心無余,形成

  ①158#墻面出現錯臺、采光井窗臺平面不平整和立面不垂直、墻面出現蜂窩麻面、外墻出現露筋、墻面底部出現爛根;

  ②160#墻面底部出現露筋、振搗不密實出現底部爛根、墻底接茬處解決不當出現冷縫、墻體出現錯臺;

  ③161#采光井窗臺出現露筋、墻體出現露筋、墻面出現接茬處冷縫、墻體底部出現爛根、墻體出現錯臺、蜂窩麻面;

  ④162#采光井窗臺出現露筋、墻體出現蜂窩麻面、錯臺、墻體底部出現爛根等品質成績,為了避免再次發生相似品質成績,增強施工品質治理力度,進步工程品質。

  監理單位

  1、總包單位要針對現場出現的品質成績分析緣由,分類制訂整改方案上報監理審查后實施修正,品質成績整改前后應上報監理驗收,驗收前后均應留取照片及影像材料。

  2、總包單位項目部質檢人員及工長應增強品質治理力度,對勞務隊施工品質全數檢查,發現成績及時要求整改,質檢人員要分工明確,責任落實,進步品質責任心。對責任心不強的感力人員采取問責制度,必要時調離工作崗位。

  3、總包項目部應增強對分包單位的治理,制訂治理措施,采取獎罰制度,對勞務隊伍不聽從項目部質檢人員指令的,采取罰款措施,同時也要求勞務隊本身外部增強品質治理,網,責任落實的個人,保證施工品質。

  4、項目部質檢人員絕對較少,不能滿足本工程質檢工作的需求,總包要采取措施,添加質檢人員,增強品質治理力度。

  5、今后的品質驗收,監理將嚴厲依照第三方評估單位的檢查要求進行驗收,要求施工單位對檢驗批品質全數檢查,監理驗收是建立在施工單位自檢合格的基礎上進行驗收,監理在驗收前監督總包質檢人員能否進行了全數檢查,否則,監理工程師可以拒絕驗收。

  施工單位:

  1、出現上述成績確實屬于治理不到位,品質把關不嚴,控制力度不夠形成的',咱們會汲取教訓,查找緣由,增強品質治理力度,增強對勞務分包隊伍治理和控制,進步施工品質,避免當前相似品質成績再次發生。

  2、針對現場出現的漏振、蜂窩、麻面、跑漿、爛根等景象,咱們會針對具體成績分類制訂修正方案上報監理,嚴厲依照方案進行修正,修正完成后上報監理驗收。

  3、堅持樣板引路,施工之前先做樣板,樣板經監理、甲方共同驗收認可后,依照樣板的要求大面積展開施工,保證施工品質。

  分包單位:

  增強對勞務人員的治理,責任到人,進步施工品質,避免再次發生相似品質成績。

  建設單位指示:

  1、總包要對分包勞務增強治理,總包質檢人員要增強現場治理,督促教育勞務人員增強本身責任心。

  2、對于現場施工,總包分包要嚴厲聽從監理的指示。

  3、現場施工要實行樣板引入,質檢人員要增強現場質檢。

  會議議定事項:

  1、在周日之前把現場品質成績修繕完成并清理完成。

  2、現場要增強品質預防,要按樣板方案進行施工。

質量會議紀要范文5

  時間:20xx年6月23日

  地點:五樓電教室

  主持人:李廣田副廠長

  參加人員:

  會上質量管理部通報了廠內外典型質量問題、質量管理體系運行檢查情況、入廠物資、過程檢驗及最終檢驗發現的問題和開具不合格品單情況;各相關部門通報了本部門上次會議安排工作落實情況,提出了本部門需要會議研討確定的問題。質量管理部王鵬主任就壓力容器資料審核發現共性問題進行說明并提出類似工作注意事項,李廣田副廠長針對3C年度監審等工作做出布臵,現將會議內容綜合紀要如下:

  1、榆橫電廠采用菲托克閥門,請技術部、生產部在廠內試驗、調試環節給予關注,將問題盡可能在廠內暴露。

  2、方圓認證中心就我廠管理體系進行審核中整理的13項其他問題,請相關責任部門根據實際情況制定整改措施,6月底前完成。質量管理部7月初組織內審員檢查整改情況,提出考核意見。明年不得發生類似問題,否則對責任部門予以考核。

  3、JP柜調試用三相功率源已采購到廠。生產部7月份掌握其使用功能,做到熟練應用。

  4、目前電氣分廠在組裝過程中發現涉及機械分廠或環保分廠生產殼體問題的,由機械分廠或環保分廠立即解決。如涉及需開具不合格品單的,由相關分廠檢驗員直接開到相關分廠。由于高壓柜體等屬于新開發殼體造成的不合格,不納入質量指標統計和考核。

  5、3C年度監審準備工作的總體目標:通過今年規范3C迎審資料準備工作,做到3C工作管理規范化,減少以后年度工作量,能夠順利通過今年及以后年度審核乃至“飛檢”。

  6、質量管理部將“工廠檢查報告”發到分廠、各部門,分廠、各部門進行對號入座,在7月10日前將所負責工作寫明序號報質量管理部。質量管理部統計未對號項目匯報李副廠長,李副廠長進行統一安排。

  7、各部門及分廠要認真按照20xx年3C管理工作計劃執行。各部門及分廠領導要高度重視。在部門宣貫、檢查、督辦、落實,下次會議匯報進展情況,同時通報“工廠檢查報告”對號項目情況。

  附件1:內注明為制定糾正措施部門。

  1)原材料驗收不合格直接換貨,沒有統計記錄,不利于合格供方評定。(物資部)

  2)鍍鎳工序外包驗收記錄沒有具體檢測數據(供方提供數據也可)。(生產部)

  3)行政部污水、垃圾運輸的環境因素和危險源識別沒有進行;其部門識別的重要危險源與廠內不一致。(行政部)

  4)生產部對顧客滿意度調查,沒有反饋質量問題。只提供了電網產品的`調查,對制氫設備沒有做調查。(生產部)

  5)環境因素20xx年元月進行了重新識別,對于能源消耗、原材料消耗沒有包括。設備運轉對環境影響表述不準確。(生產部)

  6)分廠現場固廢,可回收和不可回收的有混放現象。(環保分廠)現場滅火器全部去重裝滅火劑,應分批重裝。(安全監察部)

  7)環保分廠箱體噴塑外包,沒有控制方法。(環保分廠)

  8)電氣分廠工人在天車下操作,沒有帶安全帽,只是吊裝工人帶著安全帽。(安全監察部)

  9)質管部對危險源管理方案的理解有偏差,要引進新的改進措施,不能是原有措施的羅列,促使持續改進(如無新措施,原采取措施可控,則直接運行控制即可)。(質管部)

  10)文件版次、有效狀態沒有識別方法程序中沒有明確。(質管部)

  11)檢驗規范充分性不夠,針對性和可操作性不強;過程、成品應分產品來做,檢驗項目要求與產品標準一一對應起來。(技術部)

  12)記錄應該反映檢驗順序,比如低壓成套,先做電阻,耐壓在后,而我廠檢驗記錄耐壓在前,電阻在后;檢驗和試驗應該分開出報告;一個項目應該按產品記錄生成的順序存檔。(質管部)

  13)管理評審可以和年度總結合并。(質管部)

質量會議紀要范文6

  時間:20xx年6月23日

  地點:五樓電教室

  掌管人:李廣田副廠長

  參加人員:

  會下品質治理部通報了廠內外典型品質成績、品質治理體系運轉檢查狀況、入廠物資、過程檢驗及最終檢驗發現的成績和開具不合格品單狀況;各相干部門通報了本部門上次會議安排工作落實狀況,提出了本部門需求會議研究確定的成績。品質治理部王鵬主任就壓力容器材料審核發現共性成績進行闡明并提出相似工作留意事項,李廣田副廠長針對3c年度監審等工作做出布臵,現將會議內容綜合紀要如下:

  1、榆橫電廠采用菲托克閥門,請技術部、生產部在廠內試驗、調試環節給予關注,將成績盡可能在廠內暴露。

  2、方圓認證中心就我廠治理體系進行審核中整頓的13項其他成績,請相干責任部門依據實際狀況制訂整改措施,6月底前完成。品質治理部7月初組織內審員檢查整改狀況,提出考核意見。明年不得發生相似成績,否則對責任部門予以考核。

  3、jP柜調試用三相功率源已采購到廠。生產部7月份掌握其應用性能,做到純熟使用。

  4、目前電氣分廠在組裝過程中發現涉及機械分廠或環保分廠生產殼體成績的,由機械分廠或環保分廠立即處理。如涉及需開具不合格品單的,由相干分廠檢驗員直接開到相干分廠。因為高壓柜體等屬于新開發殼體形成的不合格,不納入品質目標統計和考核。

  5、3c年度監審預備工作的總體指標:經過往年規范3c迎審材料預備工作,做到3c工作治理規范化,縮小當前年度工作量,能夠順利經過往年及當前年度審核乃至“飛檢”。

  6、品質治理部將“工廠檢查報告”發到分廠、各部門,分廠、各部門進行對號入座,在7月10日前將所擔任工作寫明序號報品質治理部。品質治理部統計未對號項目匯報李副廠長,李副廠長進行一致安排。

  7、各部門及分廠要認真依照20xx年3c治理工作計劃執行。各部門及分廠領導要高度注重。在部門宣貫、檢查、督辦、落實,下次會議匯報停頓狀況,同時通報“工廠檢查報告”對號項目狀況。

  附件1:內注明為制訂糾正措施部門。

  1)原資料驗收不合格直接換貨,沒有統計記錄,不利于合格供方評定。

  2)鍍鎳工序外包驗收記錄沒有具體檢測數據。

  3)行政部污水、垃圾運輸的環境要素和風險源識別沒有進行;其部門識別的重要風險源與廠內不分歧。

  4)生產部對顧客滿意度考察,沒有反饋品質成績。只提供了電網產品的考察,對制氫設施沒有做考察。

  5)環境要素20xx年元月進行了重新識別,對于能源耗費、原資料耗費沒有包括。設施運行對環境影響表述不精確。

  6)分廠現場固廢,可回收和不可回收的`有混放景象。現場滅火器全部去重裝滅火劑,應分批重裝。

  7)環保分廠箱體噴塑外包,沒有控制方法。

  8)電氣分廠工人在天車下操作,沒有帶安全帽,只是吊裝工人帶著安全帽。

  9)質管部對風險源治理方案的理解有偏差,要引進新的改進措施,不能是原有措施的羅列,促使持續改進。

  10)文件版次、有效形狀沒有識別方法程序中沒有明確。

  11)檢驗規范充分性不夠,針對性和可操作性不強;過程、成品應分產品來做,檢驗項目要求與產品標準逐一對應起來。

  12)記錄應該反映檢驗順序,比如低壓成套,先做電阻,耐壓在后,而我廠檢驗記錄耐壓在前,電阻在后;檢驗和試驗應該分開出報告;一個項目應該按產品記錄生成的順序存檔。

  13)治理評審可以和年度總結合并。

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