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公司采購管理制度

時間:2023-12-06 10:48:08 制度 我要投稿

公司采購管理制度

  在不斷進步的時代,人們運用到制度的場合不斷增多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的公司采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司采購管理制度

公司采購管理制度1

  物業公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

  一.物資用品選購

  1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節省成本,削減庫存。

  2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購程序

  1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

  2.急需選購的.物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

  3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供給商;一聯交選購人員。

  三.物資領用程序

  1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

  2.倉庫庫管員在發放物品時需仔細按申領單品名和數量精確發放。

  3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

  四.其它

  工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:

  1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

  2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

  3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

  4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

  5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司采購管理制度2

  1.目的

  為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

  3.職責

  3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

  3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

  4.程序

  4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的'請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

  4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

  4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

  4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

  4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

  4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

  4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

  4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

  4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

  5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司采購管理制度3

  1目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優價廉,滿足工程設計和施工需要。

  2適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3工作職責

  3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

  3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。

  4物料管理要求

  4.1根據批準的材料采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備,遵守國家有關法律法規,執行公司《采購控制程序》的有關規定。

  4.2物料采購實行分級管理,物料種類分為:

  4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板;

  4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料;

  4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。

  4.3材料采購計劃的編制

  4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。

  4.3.2項目進度表(如計劃變更,需補充進度表),所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位(組)應按材料種類,每月提前向項目部提交所需材料清單,供項目部采購。

  4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后,根據庫存情況統一規劃,分別制定物料采購計劃。

  4.3.4重要材料的采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準,由建設項目物料部負責組織實施。

  4.3.5采購后對物料進行準確、及時的`驗收,妥善保管和監督,減少貯存損失,確保物料安全貯存。

  5物料采購合同

  5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優質分包商名單中確定,并由合同成本部進行檢查和監督。

  5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同,合同成本部負責檢查和監督。

  5.3物資采購合同必須符合國家法律法規,盡可能采用國家標準合同文本。

  5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時向

  合同成本部報告。項目部提出處理建議,報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的,一年內不得使用。

  6材料驗證

  6.1根據采購合同和生產要求,必要時,項目部組織物料員不定期到供應商(直接供應商)源頭進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

  6.2如工程合同(項目部)中明確要求對供方(供方)材料進行核查的,不能代替物料部門的現場核查。

  6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責,由質量主管和物料主管進行驗證,其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

  6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件,對來料(施工現場)進行驗收,并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

  6.5需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

  6.6在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

公司采購管理制度4

  1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

  2、根據院年度工作要點和規劃,編制采購預算。

  3、應成立專門的'組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

  4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

公司采購管理制度5

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

  一、請購及其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

 、耪堎彽牟块T;

 、普堎徫锲匪鶎夙椖浚

  ⑶請購的用途;

 、日堎彽奈锲访

  ⑸請購的物品數量;

  ⑹請購的物品規格;

  ⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

 、陶堎彽奈锲返囊髸r間;

 、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥;

 、握堎弳翁顚懭耍

 、险堎彶块T主管;

 、姓堎弳螌徍巳;

 、巡少徃笨倢徍耍

 、邑攧諏徍巳;

  ⒂公司總經理。

  3、請購單及其提報規定

 、耪堎弳螒凑找靥顚懲暾、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

 、乒潭ㄙY產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

  ⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

  ⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

  ⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

  ⑺遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

 、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

 、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  4、公司物資請購單的提報部門

  ⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

  ⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

 、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。

  二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

  ⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

  ⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦幎ê统蜂N的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理;

  ⑵對于緊急請購項目應優先處理;

 、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

 、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。

  3、采購周期的規定

  ⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

 、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

  ⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因;

  ⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

  三、詢價及其規定

  1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

  3、對于緊急請購項目應優先處理;

  4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

  5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

  2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

  4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

  5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

  五、比價、議價結果匯總

  1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

  2、比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

  六、合同的簽訂及其規定

  1、合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

  (一)合同正文應包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  (3)包裝要求;

  (4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  (5)付款方式;

  (6)工期;

  (7)質量保證期;

  (8)質量要求及規范;

  (9)違約責任和解決糾紛的辦法;

  (10)雙方的公司信息;

  (11)其他約定。

  (二)合同簽訂及其規定

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

  (3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

  (4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

  (5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期;

  (6)詳細約定發票的提供時間及要求;

  (7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

  (8)違約責任一定要詳細、具體;

  (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

  (10)合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

  (11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  (12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

  七、付款及合同執行

  1、付款規定

  ⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

  ⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務部付款;

  ⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

  2、合同執行

 、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

 、埔押炗喌腵合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

 、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

  八、報驗與入庫

  1、報驗

  ⑴供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

  ⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

 、沁_到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

 、荣|檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

 、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

  2、入庫

 、殴舅械纳a材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

  ⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

  ⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

 、荣|檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

  ⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

公司采購管理制度6

  一 總則

  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

  二 采購 部人員職責及管理制度

  1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

  3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

  4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

  5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。

  6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

  9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

  10. 完成領導交辦的其他工作。

  三 采購 工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

  2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往 采購部,一份發往工廠或者生產基地。

  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

  4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

  5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

  6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節約運輸成本。

  7. 項目完成后, 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

  8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票后即向供應商付款。

  四 采購 部發展規劃

  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的.戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

  (二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

  (四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發展的目標

公司采購管理制度7

  一、原材料供給商管理制度供給商開發

 。、制定目的

  為規范供給商開發流程,使之有章可循,特制定本規則。

 。、適用范圍

  本公司原材料供給新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規則執行。

 。场⒃牧瞎┙o商開發程序

  原材料供給商開發權責

  (1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供給商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。

 。2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供給商開發主導工作,外聯物料部負責幫助工作。

 。3)普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關看法或建議。

  (4)生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作,外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

  (5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

 。1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

 。2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

  (3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

  原材料供給商基本資料表

  應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》,由選購員舉行核實。該表包括下列內容:

 。1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

  (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

  (3)設備情況。

 。4)人力資源情況。

 。5)主要產品及原材料。

  (6)主要客戶。

 。7)其他須要事項。

  外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。

  供方評審記錄表,普通包括下列內容:

  (1)產品質量、質量保證體系狀況

 。2)生產能力、交貨是否及時。

 。3)售后服務狀況。

  (4)價格是否合理。

  外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:

  供方狀況調查表,普通包括下列內容:

 。1)有無專職檢驗機構。

 。2)專職檢驗人員素養。

 。3)有無須要的質量管理制度。

  (4)檢驗手段如何。

  (5)計量制度是否健全。

 。6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

 。7)有無器件借用制度。

 。8)產品有無合格證制度。

  (9)有無不合格品管理制度、執行狀況。

 。10)質量問題處理程序如何。

 。11)有無進度保證制度。

  (12)有無成品包裝、運送庇護措施。

  原材料供給商開發流程

 。1)尋覓原材料供給商。

  (2)填寫原材料供給商基本資料表。

 。3)與原材料供給商洽談。

  (4)作樣品鑒定。

  (5)原材料供給商問卷調查。

 。6)提出原材料供給商調查評核之申請。

  二、選購管理制度定購選購流程

  1、制定目的

  為落實物料、零件選購作業管理,確保選購工作順暢,特制定本規則。

  2、適用范圍

  本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

  3、請購規定

  請購的提出,核準權限

 。1)原材料的提出:生產部按照生產方案提交下月原材料的`需求量,由生產部經理簽字確認。

  (2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料選購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

  物料選購核準權限

 。1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,選購員需先與倉庫核對原材料數量,確定選購數量,做出選購方案,經部門經理簽字確認。

  (2)配件和其他生產低耗品的核準權限,按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》,外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的使用狀況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時光是多長)。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

  4、選購規定

  選購方式

  本公司選購方式普通有下列幾種:

 。1)集中選購

 。2)合約選購

  (3)普通選購

  除(1)(2)以外之物料,采納隨需求而選購之方式。

  選購作業規定

  詢價、議價

 。1)選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》,應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。(目前各原材料惟獨一家供給商)

  (2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

 。3)選購議價選購交互議價之方式。

 。4)議價應注重品質、交期、服務兼顧。

  合同的簽訂

 。1)合同的內容包括

  貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝

  交貨地點,到貨日期

  付款條件及方式

  技術指標

  驗收

  爭議的解決

  不行抗力

  檢驗及索賠

  (2)合同的制定

  合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

  呈核及核準

 。1)選購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

 。2)標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依選購核準權限呈核。

 。3)選購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經選購經理審核,主管副總核準。

 。4)對于其他生產低耗品的選購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

  訂購作業

  (1)選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后,按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

 。2)合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部選購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施選購。

  (3)選購人員應控制物料訂購交期,準時向供給商跟催交貨進度。

  驗收與付款

  (1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產品與供給商聯系退貨。

 。2)依財務管理規定,辦理供給商付款工作。

  三、選購管理制度選購價格管理

  1、制定目的

  為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規范選購價格審核管理,特制定本規則。

  2、適用范圍

  各項原物料選購時,價格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規則處理。

  3、價格審核規定

  報價依據

  技術部提供新材料之規格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供給商報價之依據。

  價格審核

 。1)供給商接到規格書后,于規定期限內提出報價單。

  (2)外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價,以作比價、議價依據。

 。3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經理親手與供給協商價。

  價格調查

  (1)已核定之材料,外聯物料部門必需常常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

  (2)本公司各有關單位,均有義務幫助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。

  (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

 。4)選購數量或頻率有顯然增強時,應要求供給商適當降低單價。

  四、選購管理制度選購品質管理

  1、制定目的

  規范選購過程的品質管理規定,使選購品質管理有章可循。

  2、適用范圍

  本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規則執行。

  3、選購品質管理規定

  文件資料要求

  物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、選購合約內予以明確規定:

 。1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

 。2)產品技術精度、等級要求。

 。3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

  合格供給商之挑選

  物料選購,除經總經理特準外,均需向合格供給商訂購。

  品質保證之協定

  愿材料料之選購,應由供給商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供給商允諾下列品質保證:

 。1)供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

 。2)供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

 。3)供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

 。4)接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

  進貨驗收之規定

  供給商提供之物料,必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

  (1)選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

 。2)倉庫管理員需確認數量。

  (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

 。4)檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

  退還不合格品

  對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質之可追溯性(如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區別、使用之便利)。

  品質糾紛處理

  有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下:

  處置依據

  以雙方事先商定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上具體說明,其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

  選購物料退貨與索賠

  (1)擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后,通知選購員。

  (2)外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

 。3)訂制品之退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

 。4)確屬無法修復或供給商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供給商。

  選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司采購管理制度8

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進度的正常持續進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。

  第三條職責劃分

  1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關;

  3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關;

  4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批;

  2、總經理審批后,采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批,總經理審批后,由采購員執行采購計劃。

  第二條選擇供應商

  根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

  1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;

  2、長期報價采購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。

  第三條價格調查

  1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

  2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

  3、采購的數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

  第四條詢價、比價和議價

  1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

  2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

  3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優的供應商;

  4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應送請購部門確認;

  5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

  6、對廠商的報價資料整理后,經辦人員應深入分析,以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

  7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的.部門派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關部門領導審批:

  1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長期合同的,采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

  第六條價格復核與市場行情資料提供

  1、采購員應調查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

  2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

  第七條訂購作業

  采購人員接到經批準的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

  (1)供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;

 。2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

  (3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;

  (4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;

 。5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;

 。6)付款方式;

 。7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

 。8)質量保證條款:發生質量問題是進行退換或其他處理方法;

  (9)運輸方式和銷售發票的要求。

  2、采購單經部門經理審核后,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

  3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

  4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。

  第十條進度控制及事物聯系

  除一般采購作業方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

  第十一條退貨作業

  對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

  第三章驗收與付款

  第一條貨物進廠驗收

  1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時,即通知材料公司會同處理;

  2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結算

  1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;

  2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續;

  4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

 。1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續;

  (2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;

  (3)在現場調試期間急需材料的采購;

 。4)1000元以下的零星采購。

  第三條進度控制及異常處理

  1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

  2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。

  第四條質量評價

  使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發揮互相監督的作用,確保企業的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監督;

  第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施;

  第四條本辦法自公布日期執行。

公司采購管理制度9

  一、目的

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

  三、職責權限

  1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

  2、公司財務部負責采購管理制度的。

  3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢價和比價原則

  對于貨物的采購,必須有兩個以上的供應商提供報價,并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估,與供應商進一步協商最終價格,但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

  2、一致性原則

  買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經審核,差額不超過請購單的。

  3、低價搜索原則

  采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現最優采購。

  4、清廉的原則

 。1)自覺維護企業利益,努力提高進貨質量,降低進貨成本。

 。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯系供應商。

 。3)嚴格執行采購制度和程序,自覺接受監督。

 。4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

 。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標,由采購、財務等相關部門共同參與一段時間(一年或半年)確定供應商和價格,簽訂供應協議,簡化采購流程,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調整采購價格。

  6、審計監督原則:

  采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為,公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰,甚至追究其法律責任。

  五、材料分類:

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  1、固定資產:單位價值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產。

  2、操作材料:與操作有關的各種物品。

  3、營銷禮品:節日禮品、營銷禮品等

  4、辦公用品:與辦公有關的物品。

  5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

  6、其他物資:其他需采購的'相關物資。

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  總公司統一采購:代理商填寫采購申請單,由部門經理批準,子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品,由部門經理備案后報子公司總經理批準,財務審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、請購單:

  用戶部門填寫《采購申請單》,經部門經理和子公司總經理批準后,提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

  2、詢價、比價、洽談:

 。1)每項(材料)原則上報價應在三家以上。

 。2)采購員接到《報價單》后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記

  錄表》,按低價原則進行采購。

  (3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

  3、樣品的提供和確認:

 。1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

  (2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有法定經營主體的。

 。2)質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

  (3)有良好信譽的。

 。4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

  5、合同簽署:

 。1)供應商通過樣品評審后,采購部與選定的供應商簽訂合同。

  (2)因交易發生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續的進展

 。1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

  (2)如采購物品(材料)不能在規定時間內發貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達公司后,經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,應通知采購部門,并在天內辦理換貨(退換貨)手續。

  8、對賬付款:

  采購付款實行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款;

  (2)付款方式:

  A.200金額在元以下的,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以現金方式支付。

  B.200IOOO金額在元至元之間,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以轉賬方式支付。

  C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部、董事長轉賬支付。

 。3)要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部門審核,董事長簽字后,即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬,發票到賬后,經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

  七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年xx月xx日起執行。

公司采購管理制度10

  1.1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢,特制定本制度。

  1.2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理,除另有規定外,需依本制度執行。

  (1)選購部負責本規則制定、修改、廢止之起草工作。

 。2)供給鏈副總經理負責本規則制定、修改、廢止之核準。

  預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一,同時也是為了確保選購交期,確保交期的目的,是須要的時光,提供生產所必須的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。

 。3)因為效率受影響,需要增強工作時光,導致創造費用的增強。

 。4)因為物料交期延誤,實行替代品導致成本增強或品質降低。

 。5)交期延誤,導致客戶削減或取消訂單,從而導致選購物料之囤積和其他損失。

 。6)交期延誤,導致選購、運送、檢驗之成本增強。

 。7)斷料頻繁,易導致相互協作的各部門人員勇氣受挫。

  1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業所需的時光予以事先規劃確定,作為各部門的參照依據。

  1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,終于匯總發出,交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統參數維護。

  1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見

  2.1預先明確交期及數量,大訂單可采納分批交貨方式舉行。

  2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發選購,由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案,依據不同材料對應的不同供給商,分離發給相關供給商三周交貨方案,并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光,最后由對應選購工程師匯總回復PMC實際可交貨時光,藉此每周滾動更新,確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數量并依次提前備料生產。

  (3)每月、每周供給商(風險、重點核心的按單及按預測選購的物料)產能分析和負荷分析

  3.1每月、每周供給商產能分析和負荷分析綻開和執行見附頁《供給商產能分析和負荷分析制定》

  3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配,與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現場稽核,事先了解供給商的產能配備狀況,若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給,或者品質亦無法保證的狀況下,需準時填寫招標份額調節表,申請份額切換。

 。4)請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料

  4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力,便于實行對策。

  4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時,選購工程師應在供給商訂單執行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案,并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照,若不能滿足,則需立刻同供給商舉行商議,調節配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據此方案時光節點舉行監督并敦促供給商嚴格執行。

  5.1選購人員應盡量多聯系其他物料提供來源,以確保應急。

  5.2工程部定期發出所有獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推舉替代物料(選購部有優選之替代物料亦可推舉),并由器件工程部主導替代物料的承認,終于加入BOM。

 。1)交期確定后方案員開頭實施對交期執行狀況跟蹤確認,選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況,并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供給商的交流,對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理,包括技術支援、品質輔導等。

  (2)交期,規格及數量變更的準時聯絡與通知以確保維護供給商的利益,協作本公司之需求。

  當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商,確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

  (3)供給商交期管理辦法:按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法

  3.1方案審核法:按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長久合作的重要供給商。

  3.2生產會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在選購風險,選購周期比較長,并且是重點保障的客戶產品的物料,實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨方案,要求供給商重點確保的辦法。

  3.3實績管理法:按照供給商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰略供給商、有自我管理目標的供給商。

  3.4盯人逼迫法:在供給商交期延誤或即將延誤,選購員直接支配供給商生產現場作業方案或到供給商處現場跟蹤供給商的生產、檢驗、發貨等狀況,并要求供給商提供天天的生產報表,確保供給商的生產狀況在監控之中,以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供給商新訂單,有風險的訂單或緊張插單等狀況。

  3.5分批選購法:為了回避選購風險,將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

  3.6量購批入法:下一個大訂單給供給商,然后按照生產時光和定量需要分批購入,并由供給商直接送貨到生產線,然后,根據送貨量入庫結算。此辦法適應于長久穩定合作的供給商和戰略供給商;蛭镔Y價值不高的,個體不大,按庫存選購的合作供給商

  3.7異狀報告法:要求供給商在一定時光段前(根據生產方案鎖定的方案時光),對可能浮現的延遲交貨,質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的.辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

  3.8責任賠償法:按照合同、物流協議、質量協議商定,對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數量不足等狀況,而影響生產方案的有效落實時,對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

  3.9進度表監控法:為了確保供給商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案,生產進度表監控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協或外發供給商,風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。

  3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤,要求供給約定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提醒的辦法。

  準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導,須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

  依供給商績效考核方法舉行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以催促供給商提高交期達成率。

  針對供給商交期延遲的案例,選購工程師準時組織供給商舉行檢討,并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

  依供給商考核結果與協作度,考慮更換、淘汰交期不佳之供給商,或削減其訂單。

  針對交貨極差之供給商,屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節申請單”,削減其訂單份額,經供管部綜合考核,符合淘汰條件的,準時淘汰更換此供給商。

  須要時加重違約的懲處力度,并對優良廠商予以適當之回饋。

  對于交貨協作良好之供給商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現較差供給商,削減份額分配,并在實際交貨案例中,如浮現實質性的影響生產并造成停線,統計損失折算相應金額并向供給商索賠。

公司采購管理制度11

  1.目的

  為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

  3.職責

  3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

  3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

  4.程序

  4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

  4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

  4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的關系。

  4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

  4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的`退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

  4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

  4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

  4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

  4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

  5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

公司采購管理制度12

  為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

  (一)采購原則:

  1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)采購方式:

  1、招標采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;

  2、貨到憑發票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結合。

  四、采購計劃請購和實施

  (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

  (二)選擇采購渠道,確定采購價格

  供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

  五、質量驗證與檢驗

  質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

  六、物資驗收入庫結算程序

  采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的'方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

  七、規定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

  (二)物資采購規定:

  1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

  3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

  1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

  (四)采購物資付款規定:

  下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  (五)采購紀律規定:

  1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

  (六)售后服務規定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

  八、采購價格監督管理

  企管部是行駛采購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格。

  九、責任與獎懲

  所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

  本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

公司采購管理制度13

  第一章 總則

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  第二章 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

  4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買,購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

  5.采購時應盡量要求供應商開具發票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發票。

  第三章 采購程序

  一、采購申請

  1.采購前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

  2.緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應立即通知財務部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

  二、采購流程

  1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

  2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

  第四章 采購經辦人職責和行為規范

  一、采購經辦人職責

  1.建立供應商資料與價格記錄。

  2.詢價、比價、議價及定購作業。

  3.所購物品的.品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

  4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

  二、采購經辦人行為規范

  1.采購經辦人應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

  2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

  第五章 附 則

  一、各部門需要采購時,須按上述審批手續和流程采購執行。

  二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

公司采購管理制度14

  第一章總則

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

  第二章采購原則

  采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

  采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

  急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買,購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

  采購時應盡量要求供應商開具發票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發票。

  第三章采購程序

  一、采購申請

  采購前,采購經辦人依照所購物件的'品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

  緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  若撤銷采購,應立即通知財務部或行政后勤人員,以免造成不

  必要的損失。

  二、采購流程

  采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

  各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

  第四章采購經辦人職責和行為規范

  一、采購經辦人職責

  建立供應商資料與價格記錄。

  詢價、比價、議價及定購作業。

  所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

  做好每次的采購記錄及對帳工作。

  一、采購經辦人行為規范

  采購經辦人應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

  采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

  第五章附則

  一、各部門需要采購時,須按上述審批手續和流程采購執行。

  二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

公司采購管理制度15

  一、目的

  加強選購業務工作管理,做到有章可循,預防選購過程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業務的質量和經濟效益。

  1:選購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的選購。

  三、職責

  3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發相關部門。

  3.2生產技術部按照市場部銷售方案,編制原輔材料需求清單。

  負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務選購申請及方案的編制。

  3.3供給部按照生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制選購方案,報經總經理批準后組織選購。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。

  3.5設備工程部依據公司固定資產投資方案、設備運行情況以及生產經營需要編制設備的選購、固定資產修理以及零星修理創造所用備品備件選購方案。

  3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

  3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審,總經理負責生產經營選購、固定資產購置、修理等方案的審批。

  3.8財務部負責日常選購的價格審查,負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。

  3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負譴責品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務的驗收。

  3.10各選購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真切性和合法性負責。

  四、選購作業操作規程

  4.1物資選購的方案、申請與審批

  4.1.1授權的請購部門按照生產方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經理審核。

  4.1.2經分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執行。

  4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供給部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

  4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署看法報總經理審批后實施。

  4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

  計價值、交貨日期、用途等。

  4.2選購比價

  4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請,交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時,選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或實地調查。

  4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的`選購需召集三家以上的供給商報價,舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購,公司按照市場行情每年至少進行2次招標,確定選購價格和供給商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上按照市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調節等客觀緣由所致選購價格上漲,并且選購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必需經過總經理辦公會討論同意后才干執行。

  4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不采取比價程序,物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真切性舉行審查。

  4.2.5全部選購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

  回復1:全面點的選購管理制度

  4.3選購實施及物資驗收

  4.3.1公司的選購業務統一由供給部門負責辦理,其他部門或人員不得自行選購。

  4.3.2供給部門應按照生產技術部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案,報分管副總批準后執行。

  4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業務必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門舉行會審,選購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經濟處罰等項條款。在選購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

  4.3.4選購物資運到本公司時,先由供給部門對比核對選購方案,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部舉行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結算

  4.4.1選購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

  4.4.2無論是現款選購還是賒購,在結算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務部在對選購物品結算付款時,應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

  4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必需仔細審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

  五、責任

  5.1不按規定程序未經審批選購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額擔當。

  5.2經審批的選購方案和申請,負責選購的部門和人員應在規定選購期限內選購到位,因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經營的,沒發覺查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經比價即舉行選購的,選購價格顯然高于比價結果的,價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時,與供給商串通抬高價格,從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經查實后選購人員擔當相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必需依據生產方案、生產管理實際需要,仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,選購部門有權否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

  5.5供給部門在確保品質的前提下,必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購計劃,落實供貨單位。并對選購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特殊是結算過程中產生的應收款項,有關選購人員負有無條件的清收責任。

  5.6財務部必需仔細履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不準時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。

  5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規定的質量要求舉行質量檢驗。若發覺品質不符時,必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,賦予相應的經濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫選購物品的數量負責。若發覺數量不符時,應該準時向有關部門報告(須要時直接報告總經理),同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心,未按本方法規定操作,造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

  六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

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